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文號: 公開日期: 2025-03-21
發(fā)布單位: 景寧宣傳部 有效性:

景寧縣宣傳部2025年部門預(yù)算公開

2025-03-21 14:55 信息來源: 縣委宣傳部 瀏覽次數(shù):
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目錄

一,、部門(單位)概況

(一)主要職能

(二)部門(單位)機構(gòu)設(shè)置情況

二,、2025宣傳部部門預(yù)算安排情況說明

(一)關(guān)于宣傳部2025收支預(yù)算情況的總體說明

(二)關(guān)于宣傳部2025年收入預(yù)算情況說明

關(guān)于宣傳部2025年支出預(yù)算情況說明
關(guān)于宣傳部2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說     

(五)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(六)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(七)關(guān)于宣傳部2025政府性基金預(yù)算支出情況說明

(八)關(guān)于宣傳部2025國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

(九)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

)其他重要事項的情況說明

三,、名詞解釋

四、2025宣傳部部門部門預(yù)算表

(一)2025年部門單位收支預(yù)算總表

(二)2025年部門單位收入預(yù)算總表

(三)2025年部門單位支出預(yù)算總表

(四)2025年部門單位財政撥款收支預(yù)算總表

(五)2025年部門單位一般公共預(yù)算支出表

(六)2025年部門單位一般公共預(yù)算基本支出表

(七)2025年部門單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

(八)2025年部門單位政府性基金預(yù)算支出表

(九)2025年部門單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

(十)2025年部門單位項目支出預(yù)算表

(十一)2025年部門單位項目支出績效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門(單位)概況

(一)主要職能

1.負責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí),、理論教育、理論宣傳,、理論研究工作,并在政治方向和方針,、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo),。

2.負責(zé)全縣新聞(宣傳)、文化工作的宏觀管理,。管理建設(shè)全國畬族文化發(fā)展基地辦公室,指導(dǎo)協(xié)調(diào)畬鄉(xiāng)報社,、縣廣播電視臺,、縣文化廣電新聞出版(體育)局的工作,,并在政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo),。

3.負責(zé)指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn),并在政治方向和方針,、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo),;代管縣文聯(lián)。

4.負責(zé)規(guī)劃,、部署全縣思想政治工作;協(xié)調(diào)全縣黨員教育和全縣農(nóng)村,、企業(yè)思想政治工作,。

5.貫徹執(zhí)行中央、省,、市委及縣委,、縣政府關(guān)于對外宣傳,、新聞發(fā)布,、互聯(lián)網(wǎng)信息管理工作方針,、政策和部署,;指導(dǎo)、管理全縣對外宣傳,、新聞發(fā)布和互聯(lián)網(wǎng)信息管理工作。

6.貫徹中央,、省,、市和縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策,,指導(dǎo)全縣日常性的精神文明建設(shè)工作;管理精神文明建設(shè)委員會辦公室,。

7.加強對宣傳系統(tǒng)(社會主義精神文明建設(shè)指導(dǎo)中心,、文聯(lián)、畬族文化發(fā)展中心,、社科聯(lián)、外宣辦,、畬鄉(xiāng)報社,、廣播電視臺,、文化廣電新聞出版(體育)局,、教育局,、衛(wèi)生局,、人口和計劃生育局,、景寧一中、人民醫(yī)院等)的干部管理,。

8.貫徹中央、省,、市和縣委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,;組織開展對全縣宣傳思想文化工作調(diào)查研究,,提出全縣意識形態(tài)工作的重大方針,、政策,,指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制定政策,、法規(guī),;指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)的改革,。

9.完成縣委交辦的其它任務(wù),。

(二)部門(單位)機構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看,,中共景寧畬族自治縣委宣傳部部門預(yù)算包括:縣委宣傳部機關(guān)本級預(yù)算,。

    二,、2025年宣傳部部門預(yù)算安排情況說明
  (一)關(guān)于宣傳部2025收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則,,宣傳部所有收入和支出均納入部門(單位)預(yù)算管理,。收入包括:一般公共預(yù)算收入,、政府性基金預(yù)算、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,;支出包括:一般公共服務(wù)支出、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出,、宣傳事務(wù)支出,、網(wǎng)信事務(wù)支出,、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,、宣傳部2024年收支總預(yù)算2918.45萬元

(二)關(guān)于宣傳部2025年收入預(yù)算情況說明

宣傳部2025年收入預(yù)算2918.45萬元,,比上年執(zhí)行數(shù)569.49萬元,下16%,,主要是精簡支出,壓縮預(yù)算,。

其中:一般公共預(yù)算撥款收入2916.57萬元,占99.93%,;政府性基金預(yù)算撥款收入1.87萬元,占0.07%,;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余380.16萬元,,占13.02%。

(三關(guān)于宣傳部2025年支出預(yù)算情況說明
  宣傳部2025年支出預(yù)算3298.61萬元,,比上年執(zhí)行數(shù)189.33萬元,下降5%,,主要是精簡支出,壓縮預(yù)算,。

1.按支出功能分類,,包括一般公共服務(wù)支出689.82萬元、科學(xué)技術(shù)支出8.4萬元,、文化旅游體育與傳媒支出2446.83萬元、社會保障和就業(yè)支出66.91萬元,、衛(wèi)生健康支出39.15萬元,、住房保障支出47.49萬元。

2.按支出用途分類,,包括人員支出571.34萬元,占17.32%,;日常公用支出52.25萬元,,占1.58%;項目支出2675.02萬元,,占81.09%。

年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余380.16萬元,。

關(guān)于宣傳部2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

宣傳部2025年財政撥款收支總預(yù)算2918.45萬元。收入包括:一般公共預(yù)算2916.57萬元,、政府性基金收入1.87萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出689.82萬元,、科學(xué)技術(shù)支出8.4萬元,、文化旅游體育與傳媒支出2446.83萬元、社會保障和就業(yè)支出66.91萬元,、衛(wèi)生健康支出39.15萬元,、住房保障支出47.49萬元。

(五)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

宣傳部2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3294.2萬元,,比上年執(zhí)行數(shù)減少38.36萬元,下1.15%,,主要是精簡支出,,壓縮預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

一般公共服務(wù)支出689.82萬元,,占20.94%;科學(xué)技術(shù)支出8.4萬元,,占0.25%,;文化旅游體育與傳媒支出2442.5萬元,占74.14%,;社會保障和就業(yè)支出66.91萬元,,占2.03%;衛(wèi)生健康支出39.15萬元,,占1.19%,;住房保障支出47.49萬元,,占1.44%。

  3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

1)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項)196.91萬元,,主要用于工資支出。

2)一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)458.04萬元,,主要用于對外宣傳合作,、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、掃黃打非,、干部學(xué)習(xí)用書征訂,、公共文化服務(wù)提升等費用。

3)一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項)34.88萬元,,主要用于網(wǎng)絡(luò)安全保障等費用,,主要用于網(wǎng)絡(luò)文化宣傳員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)等費用,。

4)科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項)8.4萬元,,主要用于社科理論研究、人文大(小)講堂建設(shè)等費用,。

5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(項)451萬元,,主要用于基本公共文化服務(wù),農(nóng)家書屋圖書采購,、農(nóng)村電影放映等費用,。

9)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)800萬元,主要用于浙江省重點文化產(chǎn)業(yè)項目補助,。

10)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項)316.8萬元,,主要用于農(nóng)村文化禮堂改造提升管理等費用。

11)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)874.7萬元,,主要用于畬鄉(xiāng)三月三活動等費用,。

 

12)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)5.5萬元,主要用于退休同事部分退休金支出,。

13)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)40.94萬元,,主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

14)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)20.47萬元,,主要用于職業(yè)年金繳費支出,。

15)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)16.63萬元,主要用于事業(yè)編制醫(yī)療保險繳納,。

16)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)22.52萬元,,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

17)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)47.49萬元,主要用于住房公積金費用,。

    (六)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣傳部2025年一般公共預(yù)算基本支出623.58萬元,,其中:

人員經(jīng)費571.34萬元,,主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、退休費,、退職(役)費,、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費52.25萬元,,主要包括:辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出,。

(六)關(guān)于宣傳部2025政府性基金預(yù)算支出情況說明

1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

    宣傳部2024年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1.87萬元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少1.62萬元,,下降46.41%,,主要是中央資金減少。

2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況,。

    文化旅游體育與傳媒支出(類)支出1.87萬元,,占100%。

    3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

文化旅游體育與傳媒支出(類)國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出(款)其他國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出(項)1.87萬元,,主要用于電影放映補助經(jīng)費,。

(八)關(guān)于宣傳部2025國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    宣傳部2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,,與上年持平。

(九)關(guān)于宣傳部2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

宣傳部2025三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元,,比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元,,減少14.29%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要,,2025年安排因公出國(境)費用預(yù)算0萬元,,與上年預(yù)算數(shù)持平

    2.公務(wù)接待費:2024年安排公務(wù)接待費預(yù)算6萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1萬元,,增長(下降)14.29%,。主要用于接待三月三期間嘉賓接待等支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費:2024年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,,與上年預(yù)算數(shù)持平,。

)其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2025年宣傳部各單位政府采購預(yù)算總額25萬元,,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2024年12月31日,宣傳部所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,,其中,,應(yīng)急保障用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,,其中,,應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、老干部服務(wù)用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛。2025年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),。

    4.預(yù)算績效情況說明。

2025年宣傳部其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標(biāo)類項目均實行績效目標(biāo)管理,,共計5個一級項目,,涉及當(dāng)年財政撥款2918.45萬元。同時,,將按照相關(guān)制度規(guī)定開展績效自評,。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,,包括一般公共預(yù)算財政撥款,、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,,納入財政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.其他收入:預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

7.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,,包括人員支出和日常公用支出,。

8.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

10.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,,是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

11.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

12.一般公共服務(wù)支出(類)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)(款)其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出(項),,指反映其他用于知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的支出,。

13.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運行(項),指反映行政單位的基本支出,。

14.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項),,指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項),,指反映用于中國共產(chǎn)黨宣傳部部門的其他事務(wù)支出,。

16.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)信息安全事務(wù)(項),指反映信息安全事業(yè)單位項目支出,。

17.一般公共服務(wù)支出(類)網(wǎng)信事務(wù)(款)其他網(wǎng)信事務(wù)支出(項),,指反映未分類其他用于網(wǎng)信事務(wù)的支出。

18.科學(xué)技術(shù)支出(類)社會科學(xué)(款)其他社會科學(xué)支出(項),,指反映其他用于社會科學(xué)研究方面的支出,。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專項支出(項),指反映國家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出,。

20.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出(項),,指反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項),,指反映其他用于文化旅游體育與傳媒支出,。

22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項),,指反映行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項),,指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出,。

24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項),指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

25.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項),,指反映其他用于福利方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),,指發(fā)音財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

27.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項),指反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),,指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

部門預(yù)算公開(報表(市縣))_2025-03-21.xls


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